进货检验不合格品处理单

文档信息

  • 来源:云盘 /工作相关/Personnal/2017工作/谢老师/质量计划/04产品实现过程/122-进货检验不合格品处理单.doc
  • 文件编号:QR-F-V00-122
  • 版本:质量计划版(2009年左右)

核心内容

表单用途

用于记录进货检验中发现的不合格品的处理流程,是质量管理体系中”不合格品控制”的关键表单。

表单字段结构

  1. 基本信息

    • 日期、统一编号
    • 供应商信息、合约订单编号
    • 进货数量、材料名称、规格、工程名称
  2. 检验信息

    • 检验方式:全检 / 抽检
    • 到厂日期
    • 不合格原因
  3. 处理意见

    • 检验/试用人建议:允收 / 判退 / 选别 / 改做它用
    • 允收条件说明
    • 检验/试用部门处理意见及负责人签字
    • 采购部与供应商联络确认
    • 预定处理完成时间
    • 最终判定(副)总经理签字
    • 实际处理完成时间、退货单号
    • 仓库负责人签字

副本分发

  • 正本:品管部
  • 副本:物控部、采购部、其它检验/试用单位

关键流程

进货检验 → 发现不合格 → 填写处理单
    → 检验/试用人建议处理方式
    → 检验/试用部门处理意见
    → 采购部联络供应商确认
    → 最终判定(副)总经理
    → 实际处理完成 → 仓库负责人确认

关联参考