进货检验不合格品处理单
文档信息
- 来源:云盘
/工作相关/Personnal/2017工作/谢老师/质量计划/04产品实现过程/122-进货检验不合格品处理单.doc - 文件编号:QR-F-V00-122
- 版本:质量计划版(2009年左右)
核心内容
表单用途
用于记录进货检验中发现的不合格品的处理流程,是质量管理体系中”不合格品控制”的关键表单。
表单字段结构
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基本信息
- 日期、统一编号
- 供应商信息、合约订单编号
- 进货数量、材料名称、规格、工程名称
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检验信息
- 检验方式:全检 / 抽检
- 到厂日期
- 不合格原因
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处理意见
- 检验/试用人建议:允收 / 判退 / 选别 / 改做它用
- 允收条件说明
- 检验/试用部门处理意见及负责人签字
- 采购部与供应商联络确认
- 预定处理完成时间
- 最终判定(副)总经理签字
- 实际处理完成时间、退货单号
- 仓库负责人签字
副本分发
- 正本:品管部
- 副本:物控部、采购部、其它检验/试用单位
关键流程
进货检验 → 发现不合格 → 填写处理单
→ 检验/试用人建议处理方式
→ 检验/试用部门处理意见
→ 采购部联络供应商确认
→ 最终判定(副)总经理
→ 实际处理完成 → 仓库负责人确认
关联参考
- 设计和开发质量计划-LH检测试纸-2009 - 同批质量计划文档
- 进货检验和试验控制程序 - 相关程序文件
- 不合格品控制程序 - 对应控制程序